• MK体育2022年預算
    2022-04-02 18:06:19 閱讀量:

      MK体育2022年預算


     

     

    第一部分  概 況

    一、主要職責

    二、機構設置情況

    第二部分  2022年單位預算情況說明

    一🍌、關於收支總體情況表的說明

    二💜、關於收入總體情況表的說明

    三🩰、關於支出總體情況表的說明

    四💡、關於財政撥款收支總體情況表的說明

    五、關於一般公共預算支出情況的說明

    六、關於一般公共預算基本支出情況表的說明

    七、關於一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

    八、關於政府性基金預算支出情況表的說明

    九、關於國有資本經營預算支出情況表的說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第三部分  名詞解釋

    第四部分  2022年預算表

    一、單位收支總體情況表

    二、單位收入總體情況表

    三💄、單位支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五🦵、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七🦷🍘、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九🔡、國有資本經營預算支出情況表

    十、項目支出表

    十一、關於空表的說明

     


    第一部分  概 況

     

    一🧱⛎、主要職責

    MK開展全日製MK体育高等職業學歷教育🧑‍🏫、MK体育社會培訓,培養競技MK体育🎩、群眾MK体育和MK体育產業人才。

    二、機構設置情況

    MK体育內設 11個職能,具體為🙆🏼‍♂️:辦公室、訓練科研部、組宣部、學生處、教務處🏌🏼、人事部👨🏻🐾、實驗實訓中心、紀委辦公室☁️、財務部、後勤保衛部、網絡安全和信息化辦公室🤦🏿;下轄0個預算單位


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部分  2022單位預算情況說明

     

    一、關於收支總體情況表的說明

       按照綜合預算的原則,MK体育所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入 3095.1 萬元🥇、政府性基金預算撥款收入  0  萬元🍷、國有資本經營預算撥款收入 0   萬元🧑🏿‍🦳、財政專戶管理資金收入  1955.4  萬元、事業收入  60  萬元、事業單位經營收入  0  萬元🤵🏻‍♀️、上級補助收入  0  萬元🍨👨🏽‍💼、附屬單位上繳收入  0  萬元🦔、其他收入  0  萬元上年結轉結余  0  萬元👩🏻‍🌾;支出包括:一般公共服務支出 0   萬元、公共安全支出  0  萬元𓀙🧿、教育支出 4672.2萬元、社會保障和就業支出309.5 萬元、衛生健康支出128.8萬元📷。MK体育2022年收支總預算  5110.5  萬元

    二🦝、關於收入總體情況表的說明

    MK体育2022預算收入 5110.5 萬元😋,與2021算相比減少  77.4   萬元,主要原因是 其他收入較2021年有所減少 其中:上年結轉結余 0   萬元😾,占  0  %;一般公共預算 3095.1   萬元,占 60.6%;政府性基金預算  0  萬元👩🏽‍🏭🦌,占 0   %;國有資本經營預算  0  萬元🤷🏿‍♂️😅,占 0 %;財政專戶管理資金  1955.4  萬元🚵🏽‍♂️,占 38.2   %🙇🏽;事業收入  60  萬元,占 1.2 %;事業單位經營收入   0 萬元🏖,占 0   %;上級補助收入  0  萬元,占  0  %;附屬單位上繳收入  0  萬元,占  0  %;其他收入  0  萬元🧑🏻‍🎨🧑‍💻,占  0  %👨‍👨‍👧‍👦。

    三、關於支出總體情況表的說明

    MK体育2022支出預算  5110.5  萬元💇‍♂️,與2021算相比減少  77.4   萬元,主要原因是 項目支出較2021年有所減少🧖🏿。其中👨🏽‍🦲:基本支出 4912.2 萬元,占 96.1 %🏌🏿‍♀️;項目支出 198.3   萬元,占 3.9 %🏜;事業單位經營支出  0  萬元,占  0  %👨🏿;上繳上級支出     0萬元,占  0  %;對附屬單位補助支出   0 萬元🧑‍🎄🙇‍♀️,占  0  %🥁。

    四🟫🎴、關於財政撥款收支總體情況表的說明

    MK体育2022年財政撥款收入預算  3095.1   萬元2021算相比減少  95.8 萬元,主要原因是 財政部門安排的一般公共預算項目收入較2021年有所減少 。收入包括:一般公共預算撥款收入  3095.1  萬元🧑‍💻🫅🏻、政府性基金預算撥款收入   0 萬元、國有資本經營預算撥款收入  0  萬元、上年財政結轉結余 0   萬元。2022年財政撥款支出預算  3095.1   萬元🤳,2021算相比減少  95.8   萬元,主要原因是 財政部門安排的一般公共預算項目支出較2021年有所減少🪑🐃。支出包括:教育支出 2831.3 萬元、社會保障和就業支出 174.1 萬元、衛生健康支出 89.7 萬元🧺。

    、關於一般公共預算支出情況表的說明

    (一)總體情況🧑🏿‍🦱。

    MK体育2022年一般公共預算支出  3095.1  萬元,與2021算相比增加減少  95.8 元🧏🏼‍♀️,主要原因是 財政部門安排的一般公共預算項目支出較2021年有所減少

    (二)具體情況🚼⏩。

    1、教育支出” 2831.3   萬元,與2021算相比減少 96.1   元,主要原因是 財政部門安排的一般公共預算項目支出較2021年有所減少 🤦👩🏼‍🦲,其中💃:

    “職業教育” 2831.3   萬元,包括“高等職業教育” 2831.3   萬元,主要用於 MK基本支出以及學生自助政策體系 🕵🏽‍♂️;

    2、社會保障和就業支出” 174.1 萬元,與2021算相比增加 0.2 元👨🏽‍🎨𓀘,主要原因是 2022年我院職工較2021年有所增加 ,其中👩‍🚀:

    “行政事業單位養老支出” 174.1 萬元🧞,包括“機關事業單位基本養老保險繳費支出” 116.1 萬元,主要用於 繳納MK職工養老保險 “機關事業單位職業年金繳費支出” 58 萬元,主要用於 繳納MK職工職業年金

    3、衛生健康支出” 89.7 萬元✋🏻,與2021算相比增加 0.1   元,主要原因是 2022年我院職工較2021年有所增加 🧲,其中𓀓👱🏼‍♂️:

    “行政事業單位醫療” 89.7 萬元,包括🪃:“事業單位醫療” 76.2   萬元🏹,主要用於 繳納MK職工醫療保險 “其他行政事業單位醫療支出” 13.5 萬元🤷🏽‍♂️,主要用於MK職工醫藥費報銷 👷🏿‍♀️☄️;

    六👳、關於一般公共預算基本支出情況表的說明

    MK体育一般公共預算基本支出 2896.8   萬元,與2021預算相比增加 495.1 萬元👶,主要原因是 2022年在校學生人數較2021年大幅提高,生均撥款較2021年有所增加 。其中💇🏿‍♀️:

    人員經費 2066.8   萬元,主要包括:工資福利支出 2059.2 萬元、對個人和家庭的補助 7.6 萬元☮️;

    公用經費 830   萬元,主要包括:商品和服務支出 640.5 萬元、資本性支出 189.5 萬元。

    七🪮、關於一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

    2022年一般公共預算“三公”經費安排  0  萬元👨🏻‍💻👨‍⚕️,與2021年預算相比增加(減少)  0  萬元⚠,主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費 。具體情況:

    一、2022年因公出國(境)費預算   0  萬元,與2021年預算相比增加(減少)  0  萬元👸🏿,主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費 👨🏽‍🚀。

    二、2022年公務用車購置及運行費預算  0  萬元,其中公務用車運行費 0   萬元,與2021年預算相比增加(減少) 0 萬元𓀋,主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費 🪦;公務用車購置費  0  萬元,與2021年預算相比增加(減少)  0  萬元,主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費

    三👇🏽🦸🏽、2022年公務接待費預算  0  萬元🍤,與2021年預算相比增加(減少)  0  萬元➔,主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經費

    🧊🚰、關於政府性基金預算支出情況表的說明

    2022年MK体育預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出💁🏿‍♂️。

    九、關於國有資本經營預算支出情況表的說明

    (一)總體情況

    2022年MK体育沒有使用國有資本經營預算安排的支出👩‍🍼🔷。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費😻。

    本單位2022年未安排機關運行經費預算。

    (二)政府采購情況🧑🏼‍🚒➡️。

    單位2022年安排政府采購預算   808.3     萬元,其中:政府采購貨物支出 272.3 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 536 萬元。主要項目是: 物業管理服務 336 萬元,其他維修和保養服務 200 萬元, 其他計算機設備及軟件 150 萬元,其他MK体育設備 80 萬元。

    國有資產占用情況

    截至20217月底本單位共有車輛  0   輛,其中🍆:副部(省)級及以上領導用車 0 輛⛔、主要領導幹部用車 0 輛🏄🏿、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛🫴、離退休幹部用車 0 輛😖、其他用車 0 輛,其他用車主要包括 0 。單價50萬元以上的通用設備 0臺(套)🉐➛,單價100萬元以上的專用設備 0 臺(套)。

    預算績效情況說明

    單位2022年實行績效目標管理的項目  4  個,涉及預算金額  198.3 萬元。

    第三部分  名詞解釋

    1.部門預算🅿️。是指主管預算部門依據相關法律🎣、法規和政策規定及其行使職能需要🎶,組織所屬預算單位編製並逐級上報💸、審核👩‍🔬、匯總,經財政部門審核後按程序依法批準的部門綜合收支計劃🧒🏼。

    2. 機關運行經費💂🏻‍♀️。是指各部門(單位)的公用經費🕶,包括辦公及印刷費、郵電費📬🎬、差旅費🫷🏽、會議費🙆🏻‍♂️、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費🦸🏼‍♀️👨🏿‍🔬、辦公用房物業管理費🙇🏼、公務用車運行維護費以及其他費用🎶。

     

     

     

    第四部分  2022年預算表

    一🕵🏼‍♀️、《單位收支總體情況表》

    二、《單位收入總體情況表》

    三、《單位支出總體情況表》

    四、《財政撥款收支總體情況表》

    五、《一般公共預算支出情況表》

    六、《一般公共預算基本支出情況表》

    七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》

    八、《政府性基金預算支出情況表》

    九、《國有資本經營預算支出情況表》

    十☀️、《項目支出表》

    十一😡、關於空表的說明

    1.本單位2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表👰🏻‍♀️。

    2.本單位2022政府性基金預算支出情況表為空表。

    3.本單位2022國有資本經營預算支出情況表為空表。

     

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